|
Faktúra |
2016039
|
bioenzymatické prípravky
|
240,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
Faktúra |
2016036
|
virtuálna knižnica
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/09/12/048
|
15.02.2016 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
Faktúra |
2016037
|
telefón
|
14,69 |
s DPH |
|
0911903076
|
15.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
Faktúra |
20160033
|
potraviny
|
174,36 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
Faktúra |
2016036
|
virtuálna knižnica
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/09/12/048
|
15.02.2016 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
Faktúra |
2016037
|
telefón
|
14,69 |
s DPH |
|
0911903076
|
15.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
Faktúra |
20160033
|
potraviny
|
174,36 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
Objednávka |
016/2016
|
revízia SPU 225
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
SPIG s.r.o. |
|
Roman Žovinec |
riaditeľ |
|
15.11.2016 |
|
Objednávka |
011/2016
|
mopy
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Ján Machovič EDEN |
|
Roman Žovinec |
riaditeľ |
|
15.11.2016 |
|
Objednávka |
010/2016
|
oprava dverí, štelovanie okien
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
LORAKK,s.r.o. |
|
Roman Žovinec |
riaditeľ |
|
15.11.2016 |
|
Faktúra |
20160032
|
potraviny
|
159,50 |
s DPH |
|
6/2014
|
12.02.2016 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
Faktúra |
20160032
|
potraviny
|
159,50 |
s DPH |
|
6/2014
|
12.02.2016 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
Faktúra |
20160030
|
potraviny
|
290,58 |
s DPH |
|
2/2015
|
11.02.2016 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
Faktúra |
2016034
|
orange
|
47,08 |
s DPH |
|
A4273050
|
11.02.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
Faktúra |
20160031
|
potraviny
|
43,56 |
s DPH |
|
4/2013
|
11.02.2016 |
KOLIBA Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
Faktúra |
20160030
|
potraviny
|
290,58 |
s DPH |
|
2/2015
|
11.02.2016 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
Faktúra |
2016030
|
nájom tlačiareň
|
83,71 |
s DPH |
|
42694965
|
11.02.2016 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
Faktúra |
2016031
|
plyn záloha
|
587,00 |
s DPH |
|
4100037827
|
11.02.2016 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
Faktúra |
2016032
|
plyn záloha
|
463,00 |
s DPH |
|
4101467306
|
11.02.2016 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
Faktúra |
2016033
|
Orange
|
30,00 |
s DPH |
|
A4273050
|
11.02.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2016 |