|
Faktúra |
20160037
|
potraviny
|
50,76 |
s DPH |
|
4/2013
|
18.02.2016 |
KOLIBA Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
Objednávka |
012/2016
|
oprava kotla
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Erik Sedlák - LAHER |
|
Roman Žovinec |
riaditeľ |
|
15.11.2016 |
|
Faktúra |
20160035
|
potraviny
|
86,93 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
GurmEko s.r.o. - organizačná zložka |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
Faktúra |
20160038
|
potraviny
|
260,69 |
s DPH |
|
4/2015
|
18.02.2016 |
INMEDIA, spol.s r.o. |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
Faktúra |
20160037
|
potraviny
|
50,76 |
s DPH |
|
4/2013
|
18.02.2016 |
KOLIBA Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
Faktúra |
20160035
|
potraviny
|
86,93 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
GurmEko s.r.o. - organizačná zložka |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
Faktúra |
20160038
|
potraviny
|
260,69 |
s DPH |
|
4/2015
|
18.02.2016 |
INMEDIA, spol.s r.o. |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
Faktúra |
2016041
|
LVK - žiaci
|
5 100,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
Vaše výlety, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
Faktúra |
2016040
|
LVK
|
358,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
Vaše výlety, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
Faktúra |
2016042
|
oprava dverí ŠJ, štelovanie okien ZŠ
|
202,80 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
LORAKK, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
Faktúra |
2016043
|
mopy
|
11,64 |
s DPH |
|
1/2013
|
17.02.2016 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
Faktúra |
2016042
|
oprava dverí ŠJ, štelovanie okien ZŠ
|
202,80 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
LORAKK, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
Faktúra |
2016041
|
LVK - žiaci
|
5 100,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
Vaše výlety, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
Faktúra |
2016040
|
LVK
|
358,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
Vaše výlety, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
Faktúra |
2016043
|
mopy
|
11,64 |
s DPH |
|
1/2013
|
17.02.2016 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
Faktúra |
2016038
|
telefón
|
39,88 |
s DPH |
|
0911903016
|
16.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
Faktúra |
2016039
|
bioenzymatické prípravky
|
240,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
Faktúra |
20160034
|
potraviny
|
6,72 |
s DPH |
|
4/2015
|
16.02.2016 |
INMEDIA, spol.s r.o. |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
Faktúra |
20160034
|
potraviny
|
6,72 |
s DPH |
|
4/2015
|
16.02.2016 |
INMEDIA, spol.s r.o. |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
Faktúra |
2016038
|
telefón
|
39,88 |
s DPH |
|
0911903016
|
16.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.10.2016 |