|
|
Faktúra |
20160050
|
potraviny
|
193,67 |
s DPH |
|
6/2014
|
09.03.2016 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016062
|
telefón Orange
|
47,08 |
s DPH |
|
A4273050
|
09.03.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016061
|
telefón Orange
|
30,00 |
s DPH |
|
A4273050
|
09.03.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016061
|
telefón Orange
|
30,00 |
s DPH |
|
A4273050
|
09.03.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016059
|
bezpečnostechnická služba, technik požiarnej ochrany
|
166,00 |
s DPH |
|
43468748 - IČO
|
08.03.2016 |
Dušan Cmarko |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Objednávka |
020/2016
|
kniha Hont z neba
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
CBS s.r.o. |
|
Roman Žovinec |
riaditeľ |
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016060
|
odber kuch.odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
2014011626340223
|
08.03.2016 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160049
|
pribináčik
|
127,25 |
s DPH |
|
4/2015
|
08.03.2016 |
INMEDIA, spol.s r.o. |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160049
|
pribináčik
|
127,25 |
s DPH |
|
4/2015
|
08.03.2016 |
INMEDIA, spol.s r.o. |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016060
|
odber kuch.odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
2014011626340223
|
08.03.2016 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016059
|
bezpečnostechnická služba, technik požiarnej ochrany
|
166,00 |
s DPH |
|
43468748 - IČO
|
08.03.2016 |
Dušan Cmarko |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160048
|
potraviny
|
42,98 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160047
|
potraviny
|
150,02 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016051
|
nájom - tlačiareň
|
39,41 |
s DPH |
|
42694965
|
07.03.2016 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016052
|
nájom tlačiareň
|
83,71 |
s DPH |
|
42694965
|
07.03.2016 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016053
|
nájom kopírka
|
122,77 |
s DPH |
|
FF 42-11-002
|
07.03.2016 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016054
|
školská licencia - ročné predplatné
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016055
|
rohože
|
53,59 |
s DPH |
|
813077
|
07.03.2016 |
Lindstrom, s.r.o. Trnava |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016056
|
telefón
|
38,09 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016057
|
telefón
|
31,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2016 |